送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-10-12 14:24

怎么编制呀?所含业务跟款项都结束了呀

❤️香草 追问

2016-10-12 14:39

假如不是专票呢,是不是可以直接附之前哪张凭证后,不再做凭证?
你说的这个分录啊,是不是这个意思呀?当期收到发票,可以抵扣进项税17,费用也减少17?

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 14:22

您好,最后收到电费发票,可以单独编制凭证。

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 14:30

您好,假设发票是117元,摘要写收到电费发票,则:
借:管理费用/制造费用-水电费 100
      应交税费-应交增值税-进项税额 17
借:管理费用/制造费用-水电费 -117

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 14:44

您好,如果金额一致是可以的,如果不一致可不行。是的,当期收到发票,可以抵扣进项税17,费用也减少17。

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相关问题讨论
您好,最后收到电费发票,可以单独编制凭证。
2016-10-12 14:22:23
你好 可以分开做 企业所得税 借,所得税费用 贷,应交税费——应交所得税 借,应交税费——应交所得税 贷,银行存款 增值税 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款 印花税 借,税金及附加 贷,银行存款 个税 借,应付职工薪酬 贷,应交税费——应交个税 借,应交税费——应交个税 贷,银行存款 其他小税 借,税金及附加 贷,应交税费——应交城 贷,应交税费——应交教育附加 贷,应交税费——应交地方附加 借,应交税费——应交城 借,应交税费——应交教育附加 借,应交税费——应交地方附加 贷,银行存款
2020-06-16 16:41:05
你好! 社保费,是当月交当月,所以计提和交纳可以做一张凭证的
2019-07-17 10:15:14
您好。缴纳什么呢?住房公积金还是社保还是
2021-11-17 18:46:49
计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)    银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
2023-09-09 10:03:44
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