送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-21 17:36

你好,贷方余额表示是盈利的。

燕归来 追问

2021-01-21 17:44

四季度我计提的附加税比实际缴纳的附加税多,下年一季度我通过以前年度损益调整科目怎么做分录进行调账啊?

郭老师 解答

2021-01-21 17:47

借应交税费贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷利润分配。

燕归来 追问

2021-01-21 17:49

这个分录对应的金额是写我4季度多提的那部分附加税的金额吗?

燕归来 追问

2021-01-21 17:50

这个分录是用蓝字还是用红字来做啊?

郭老师 解答

2021-01-21 17:51

你好是的,是蓝字的。

燕归来 追问

2021-01-21 17:57

老师,你列的第二个分录的贷方是未分配利润,我当时四季度结转本年利润到未分配利润的时候也是写在贷方了,当时里面就包含了多提的这部分附加税,现在你又让我在贷方填写多提的附加税岂不是越来越多了吗?

郭老师 解答

2021-01-21 17:58

以前年度损益调整,它是不允许有余额的。

郭老师 解答

2021-01-21 17:58

需要结转到利润分配里面,你的应交税费是借方余额,现在我做了我上面的那个不就可以直接红冲了,没有余额啦。

燕归来 追问

2021-01-21 18:06

请问利润表如果体现的净利润是正数是不是代表本月盈利啊?年底结转到未分配利润科目的分录是不是应该借:本年利润贷:利润分配—未分配利润吧?

燕归来 追问

2021-01-21 18:08

这时候未分配利润科目就包括了我计提的那个错的附加税金额,现在我调账,你还让我把多提的附加税记到未分配利润的贷方,岂不是附加税更多啊?

郭老师 解答

2021-01-21 18:10

你好是的,是这么做的。

郭老师 解答

2021-01-21 18:10

你本来之前是多计提
你的利润少做了,不是吗?

郭老师 解答

2021-01-21 18:10

你账上计提的比实际缴纳的多。

燕归来 追问

2021-01-21 18:15

请问老师,麻烦您给我说一下,每年四季度我计提附加税和结转到本年利润,再结转到未分配利润的会计分录,可以吗?利润总额是正数的情况下

郭老师 解答

2021-01-21 18:18

借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
借本年利润,贷税金及附加
借利润分配贷本年利润

燕归来 追问

2021-01-21 18:41

糟糕,最后一步本年利润结转到未分配利润这个分录做反了,计提的附加税也提多了,我下个月究竟怎么做分录才可以把账调对呢?具体的调账分录该怎么做啊?

郭老师 解答

2021-01-21 18:45

那你看你本年利润又没有余额

燕归来 追问

2021-01-21 19:00

我4季度结转完损益科目和计提过的税金以后,本年利润科目是贷方的23万,所以我做的结转分录就是借:本年利润23万,贷:利润分配—未分配利润23万,这样做分录对吗?

郭老师 解答

2021-01-21 19:04

你好对的,分录是正确的。

燕归来 追问

2021-01-21 19:15

所以我觉得你刚刚告诉我调整多提的附加税的第二个分录是借:以前年度损益调整,贷:未分配利润,我感觉这样子的话,利润分配里面的未分配利润本来结转过来的就包含了多提的附加税,调完账又增加了一笔多提的附加税,岂不是更不对了啊?

郭老师 解答

2021-01-21 19:19

借应交税费贷以前年度损益调整,这个是多寄计提?

燕归来 追问

2021-01-21 19:20

请问你说的多寄计提是啥意思啊?

燕归来 追问

2021-01-21 19:29

刚刚你再让我借:以前年度损益调整,贷:未分配利润,我感觉这么做分录的话,是不是未分配利润更多了啊?

郭老师 解答

2021-01-21 19:30

多计提这个是结转以前年度损益调整的

让他没有余额

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