老师 ,我们9月30号开给客户一张发票,今天他们来跟我讲没有收到。请问我们 该怎么处理啊?
Fannie
于2016-10-13 16:26 发布 656次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你作为下个月的收入处理。
你本月作预收账款处理。
2019-07-15 22:35:20

你好 冲 收到发票需要冲暂
2022-01-26 09:49:35

你这里只能是21年1月收到20年12月的发票。不存在说你二零年就收到了二一年的发票,是没有这种情况。
2021-12-03 17:52:53

你好 可以说下具体业务情况吗
收到跨月不跨年的话 之前月份有做计提或入账吗?
跨年的话 是费用成本 还是资产?之前有计提或入账吗?
2021-07-06 12:44:17

你好,专票可以在发票认证勾选平台里查看对方有没有开票
2021-04-20 17:38:23
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