送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-25 09:56

你好
你们单位负担做招待费

猫薄荷 追问

2021-01-25 09:57

老师,请问摘要怎么写呢?

郭老师 解答

2021-01-25 10:07

你好
招待xx午饭或者晚饭

猫薄荷 追问

2021-01-25 10:12

老师,第一张凭证我做的是计提员工餐费,借,管理费用,贷,应付职工薪酬-福利费,第二张凭证我做的是借,应付职工薪酬-福利费,管理费用-招待费,贷:银行存款(为职工支付的。。。)贷银行存款(支付的与经营有关的),老师您帮我看看分录和现金流量对吗?

郭老师 解答

2021-01-25 10:13

你好
对的
是这么做的

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。 工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05
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