送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-27 13:30

 你好    你做无票收入:借银行存款贷主营业务收入 -未开票收入  应交税费-应交增值税 。 月报的时候 有一个未开具发票栏次  填写  金额来报。   

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:31

,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-01-27 13:32

没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价  

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:34

对了,老师!转成本按有票进项转对吗?

meizi老师 解答

2021-01-27 13:35

 你好   转销售成本。按照你销售的数量*成本单价来计算的。   不是按进项税发票     

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:38

老师:那么,没有采购单、没有出入库单,没有依据如何转成本?会计随便写个就可以转成本了吗?

meizi老师 解答

2021-01-27 13:42

 你好  你总不能什么都没有吧 。 你自己 入库肯定有单子入库 的 。  总得有票据 和支付回单的  

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:44

没有,是属于外地采购、不进仓库,外地销售,当时打款都是预付款,统一开发票,发票上有数量和单价

meizi老师 解答

2021-01-27 13:45

 你好  打款  有发票的  发票上面就有单价的。你看下这个成本价  *销售数量计算  

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:47

老师:按发票的采购数量、单价统一打个成本汇总单结成本对吧?谢谢

meizi老师 解答

2021-01-27 13:48

 你好  按你们销售的数量 不是采购数量 。   你结转的是销售成本哦。    

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:50

对的老师,打错字了,谢谢您

meizi老师 解答

2021-01-27 13:50

 么事的。 希望能帮到你  满意请给予评价 。   

A海阔天空 追问

2021-01-27 13:51

没有其他问题了,多谢

meizi老师 解答

2021-01-27 13:51

没事的。 帮到你就好   

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