送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-29 10:07

 你好  借固定资产  进项税 贷银行存款 。      其他的服务费和保险费借 管理费用-保险费 管理费用-汽车使用费  进项税贷银行存款  

独特的樱桃 追问

2021-01-29 10:13

老师,你根据我的发票可以计算出分录具体的金额列示给我下么,

meizi老师 解答

2021-01-29 10:34

借 管理费用-保险费5037.98+10  进项税 302.27 贷  银行存款  5350.25借  管理费用-汽车使用费4716.98+ 2637.17 进项税342.83+283.07贷银行存款   7980

独特的樱桃 追问

2021-01-29 11:31

这个和上边的三个附件是一起的,总共5个附件

meizi老师 解答

2021-01-29 11:39

 你好            你自己看保险费 和服务费我是给你做 。 固定资产 你带金额进入就行了。    

独特的樱桃 追问

2021-01-29 17:10

那这个车我计提折旧的话,折旧年限,净残值多少合适,分录怎么做、

meizi老师 解答

2021-01-29 17:10

 你好   折旧按4年折旧。   残值率按5%计算    分录:借管理费用-折旧费贷累计折旧 

独特的樱桃 追问

2021-01-29 17:28

先付的款,后期收到的发票,有差额,然后怎么做账?是要分两部分么,付款那笔做一个,收到发票做一个,收到差额做一个???

meizi老师 解答

2021-01-29 17:59

 你好   先付款做 :借 应付账款贷银行存款 。 收到发票  借固定资产 进项税贷 应付账款。 有差异冲原来的分录 在按发票做一遍  

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