- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-01-29 15:04
同学你好,管理费用在月末是转入本年利润
借,本年利润
贷,管理费用;
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您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
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还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
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先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
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你好,是这样处理
借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
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您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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2021-01-29 15:14
立红老师 解答
2021-01-29 15:15