送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-01-31 15:29

你好!你们计入库存商品和应付账款,实际支付冲应付账款就可以

星空下 追问

2021-01-31 16:15

这样和月结一样处理的吗?时销时结和月结没有区别?

耿老师 解答

2021-01-31 16:17

你好!可以这样处理的,他们发票怎么开,你也可以通过受托代销商品科目合算,但是比较麻烦

星空下 追问

2021-01-31 16:29

这样就虚增加应付账款了

耿老师 解答

2021-01-31 16:33

你好!没有啊,你们实际有货物啊

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相关问题讨论
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
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