送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-02 19:38

你好 借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税  贷银行存款或者应收账款  。  借应交税费-应交企业所得税贷 以前年度损益调整 。 结转以前年度损益调整结转到未分配利润

晴儿 追问

2021-02-02 19:50

建筑劳务公司,没有以前年度损益调整科目怎么办?

meizi老师 解答

2021-02-02 19:53

你好没有的话 走利润分配 -未分配利润直接丛   

晴儿 追问

2021-02-02 20:16

我如果增加以前年度损益调整科目,做账的时候,借以前年度损益调整 是正数还是负数?

meizi老师 解答

2021-02-02 20:16

 你好 你小企业会计准则的话 是没有以前年度损益调整科目的。 你添加也加不了的  

晴儿 追问

2021-02-02 20:20

我可以添加的!做账的时候是红字还是蓝字?

晴儿 追问

2021-02-02 20:25

如果以红字发票计入以前年度损益调整之后,重开的蓝字正确发票又该怎么做账?

meizi老师 解答

2021-02-02 20:29

你好   做正数的  借方做正数金额  

晴儿 追问

2021-02-02 20:35

那重开的正确的蓝字收入发票呢?又怎么做账?

meizi老师 解答

2021-02-03 08:44

 你好   也是做正数金额的    借应收账款或者银行存款贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...