请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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老师您好!我是做内账的,我做账分录没有价税分离?请问这样可以吗?就是到月底外账税款金额,是做:借管理费用-小税种,贷:银行存款,请问这样可以吗?
建筑企业挂靠问题,挂靠费用80万,按6%价税分离,费用75.5万,增值税4.5万元,被挂靠方向施工队开发票,扣下管理费用,余款支付给施工队 。这句话什么意思
以前年度的凭证没有价税分离,直接借:管理费用,贷:现金,应该是借:管理费用、进项税,贷:现金的,现在要怎么调整呢?直接红冲原来的凭证,再做一个正确的分录可以吗
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话里人 追问
2021-02-03 17:31
玲老师 解答
2021-02-03 17:35