送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-05 10:23

你好,你们生产领用了吗?如果没有领用的话,做这个就可以
放上发票

黄海双10844163 追问

2021-02-05 10:47

是把记帐联装订到7月份,抵扣联等哪个月抵扣了在装订吗?

郭老师 解答

2021-02-05 10:53

是的
是的
是的
是的

上传图片  
相关问题讨论
你好 应交税费-销项税,一般是销售业务时,按照收入的金额计算的销项税额 应交税费-进项税,一般是公司采购业务中,客户开的增值税专用发票,通过认证之后的进项税额。 应交税费-待抵扣进项额,一般是公司购买或自建,房屋建筑等固定资产时,取得的进项发票,应分二次抵扣进项税,尚未抵扣的进项税计入此科目
2018-09-22 10:53:17
你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52
您好!在实际操作中不用每一个销项对应抵减购买它的进项。而是按每个月的进项,销项的总额相抵减的。
2016-05-19 14:07:54
你好,你们生产领用了吗?如果没有领用的话,做这个就可以 放上发票
2021-02-05 10:23:48
可以的,可以这么做的。
2022-12-13 16:56:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...