老师好,1月刚接手的工作,1月收到进项发票44万,年底成本也结转正确,是去年12开的销售发票,上任会计只暂估了23万,其余21万把还在库房的商品出没有了,我现在怎么做?
专注的西装
于2021-02-06 17:51 发布 461次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-02-06 17:54
您好。1:暂估了23万,那么需要补上暂估的款项,谢谢
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你好,如果这个业务真是就u不怕!
2021-06-04 06:41:09
您好。1:暂估了23万,那么需要补上暂估的款项,谢谢
2021-02-06 17:54:15
你好
对方给你开90万的发票
2020-11-16 18:52:59
先预估成本,等发票来了红冲,再做正确的成本结转分录。
2018-09-13 15:39:28
暂估吗?
2016-04-29 13:50:07
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思顿乔老师 解答
2021-02-06 17:54