送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-18 14:44

你好   收到发票红冲暂估 :借库存商品红字贷应付账款 红字     然后去看看你暂估与你发票有差异金额吗?  

Lili 追问

2021-02-18 14:45

老师那我收到发票如何做个正确成本的分录呢?

meizi老师 解答

2021-02-18 14:46

你好 收到发票在做一笔:借库存商品 进项税贷应付账款。  如果没有差异金额 就不需要去调整这笔  借主营业务成本 贷库存商品

Lili 追问

2021-02-18 14:58

老师您好我要是写成借主营业务成本 进项税,贷应付账款就不对了,这个分录是一笔结转到位的分录是吗?

meizi老师 解答

2021-02-18 15:02

你好是的。 不能这样一步到位的

Lili 追问

2021-02-18 15:05

谢谢老师

meizi老师 解答

2021-02-18 15:06

没事的。 希望能帮到你  

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