- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好同学,分录如下:
借:其他应收款
借:应付职工薪酬 (红字)
2019-11-05 14:56:58
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您好!借的时候借:其他应收款 代现金
扣的时候借应付职工薪酬 代现金 其他应收款。
2016-12-19 15:53:32
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-小明
2016-10-19 19:42:29
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你好,请假扣款不用做分录,计提时直接减掉1000
2019-09-22 20:29:47
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您好
按照扣除全勤后的工资计提应发工资就好了啊
2022-04-01 14:37:59
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