老师 我们企业进项认证了100万的技术服务费,要入到研发费用里面,但是如果要计入研发费用需要去一个认证处认证一下才能入进去,我们的合同是130万,只用了100万,那我们去认证的话金额是按照哪个金额走呢
勤劳的音响
于2021-02-23 10:55 发布 932次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-23 10:57
你好 按你发票上面的金额来 做进项税的。 抵扣不完的进项税做留抵处理即可
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
你好,可以的,计入研发费用就可以
2020-06-01 12:54:25
*研发和技术服务*技术服务费一般纳税人6% 小规模3%
2020-04-08 15:26:41
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