老师,我一月份支付对方一笔勘察设计费1500万,我当时对方没有开发票给我,我做的分录是借:预付账款/广东泛珠公司 贷:银行存款 2月份对方把发票开过来了,我是不是要做分录借:工程施工/勘察设计费 贷:预付账款啊?
静心思语
于2021-02-23 15:04 发布 971次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-23 15:05
你好 你们设计费实际是1月发生的直接做 :借工程施工- 勘察设计费 贷银行存款。 2月收到发票 直接没有差异金额 附凭证后面去
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你好 你们设计费实际是1月发生的直接做 :借工程施工- 勘察设计费 贷银行存款。 2月收到发票 直接没有差异金额 附凭证后面去
2021-02-23 15:05:21
学员你好,合同履约成本应该是设计院使用的分录,你们直接计入预付账款,交付成果后转入成本或者费用科目
2021-11-13 13:02:00
您好,您可以设置项目核算,工程一期和工程二期是不同的项目
2019-08-25 22:21:47
如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59
你好,如果是出差的话,住宿、加油、餐饮、过路、交通费这些都做到差旅费里面就可以了。
2021-10-27 10:21:23
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