老师好,我公司记账时,没有计提工资和社保,都是按照 问
同学,你好 那你就填账上的金额,账载金额和实际发生金额一致,不需要修改 答
新公司这个月做的新办企业纳税人套餐服务,这个月 问
这个月办理的下一个月才申报,因为你的所属期是下一个月,具体的,你可以看一下你的所属期3月份在4月份申报。 本月申报上一个月的,本月申报的2月份。 答
老师,你好,双倍余额递减法下2023.11-2024.12月,计算 问
你好,正规的做法是应23.11-24.10,然后24.11-24.12这样计算 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
发票直接附23年凭证后面 答
老师,合伙企业,一共是有3个股东 但其中1个是公司,所 问
你好,你是社保生产经营所得还是哪一个? 答

借:管理费用—-,贷:利润分配——未分配利润?
答: 同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
本月只有管理费用,结转损益 借 本年利润 贷 管理费用 是不是应该还要做一笔 借 利润分配~未分配利润 贷 本年利润
答: 您好!不用。这个年底做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
月末结转损益的时候,结转分录 借:本年利润 23516.72 贷:管理费用 23516.72 ,为什么结转到未分配利润的时候,分录为 借:本年利润 -23516.72 贷:利润分配-未分配利润 -23516.72; 为什么不写成 借:利润分配-未分配利润 23516.72 贷:本年利润 23516.72??
答: 你好,因为利润分配――未分配利润默认贷方余额的

