送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-02-24 17:47

你好 你实际业务是什么 。这样好具体判断科目怎么走 、  

Min 追问

2021-02-24 18:11

材料款他发生直接做主营业务成本袋应付帐款

meizi老师 解答

2021-02-24 18:12

 你好    你材料是马上使用吗?  你买来  建议先走 :借原材料贷应付账款   借应付账款贷银行存款    

Min 追问

2021-02-24 18:30

是马上使用,一般一个项目3个月左右,他是室内装饰

meizi老师 解答

2021-02-24 20:04

你好   那你就计入 主营业务成本去核算 

Min 追问

2021-02-24 22:17

老师室内装修公司签合同时,收入第一期是按收入的百分之65.第二期是按合同的百分之30尾款百分之5装修完付,那我什么时候确认收入,是签合同的时候,还是收到款的时候

meizi老师 解答

2021-02-25 09:02

按完工了 65%做收入 。 按30%的时候做收入 。 分别按3个时段约定的情况来做收入  结转成本 

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相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
你好,就是你写的前两行分录。
2020-08-02 22:43:54
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
你好,之前有做这个分录吗? 借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算
2018-11-02 14:07:43
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