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红太狼
于2021-02-26 18:07 发布 2855次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-26 18:09
你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额(有坏账还得考虑坏账部分的金额 );其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额+其他应付款的贷方余额。
红太狼 追问
2021-02-26 19:10
比如我的会计报表的其他应付款是负数,审计报告必须调正数吗?那样我的财务报表和审计报告不一样了,还用调账吗?
meizi老师 解答
2021-02-26 20:31
你好你可以调整过来 和你审计报告一致 。
2021-02-26 20:34
那我的账还用调吗?我的会计科目余额和报表的数对不上了,会计科目余额和财务报表的其他应付款不一样了
2021-02-27 10:44
你好账实你要调整下 。 如果你要调整正数的话 。 报表和科目一致
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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红太狼 追问
2021-02-26 19:10
meizi老师 解答
2021-02-26 20:31
红太狼 追问
2021-02-26 20:34
meizi老师 解答
2021-02-27 10:44