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yiyi
于2021-02-28 07:05 发布 975次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-28 07:07
您好营改增是原来缴纳营业税的改为缴纳增值税
yiyi 追问
2021-02-28 10:35
是增值部分交税是吗?比如说100块钱的产品,然后卖120块钱,只交20块钱的增值税就可以了是吧?增值税那20块钱是按几个点来交?有分什么行业吗?
2021-02-28 10:37
成本需要发票来证明吗?还是怎么操作啊?还是把所有的嗯,材料费,然后劳务费还有管理费,这些都可以算到成本里面去是吧?然后再增值的部分,再交增值税是吗?
bamboo老师 解答
2021-02-28 11:09
是增值部分交税比如说100块钱的产品,然后卖120块钱,只交20块钱的增值税就可以 增值税那20块钱是根据一般纳税人或者小规模纳税人身份不同 出售的产品不同 税率不同
2021-02-28 11:10
请问单位是查账征收还是核定征收
2021-02-28 13:52
查账征收
查账征收要确定发票才可以计入成本费用 不然企业所得税前不能扣除
2021-02-28 13:55
老师好,如果是核定征收呢?我想问一下,我去税务局申请了核定征收,那公转私就可以了是吧?私人没有发票转给私人的可以吗?
2021-02-28 14:02
税务局申请了核定征收 公转私就可以 私人没有发票转给私人的可以的
2021-02-28 16:56
好的谢谢老师,新企业,什么时候去核定征收
2021-02-28 17:02
税务报道的时候就申请核定征收啊
2021-02-28 17:35
好的,谢谢甘老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2021-02-28 17:50
感谢老师,可以加你微信吗?
2021-02-28 18:14
实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起
2021-02-28 19:11
好的,明白,谢谢老师,老师,我还有一个问题想问一下,营改增是不是比如说进票项是三个点,三个点可以抵扣,抵扣之后再按增值的那个税来交吗
2021-02-28 19:20
是的 这样理解正确的
2021-02-28 19:57
老师,是不是只要是进项票都是可以做成本来抵扣是吗?嗯,比如说我现在二月份,我去年12月份的票没有抵扣的,我现在拿来抵扣,这样可以算成本吗?
专票的话 现在没有抵扣期限了 是您说的这样操作可以的
2021-02-28 20:07
好的谢谢甘老师
2021-02-28 20:08
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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