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簿荷梨子
于2016-10-22 18:23 发布 938次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-10-22 18:35
就是申报表里,主表15栏:免、抵、退应退税额。这个数。
王雁鸣老师 解答
2016-10-22 18:27
您好,是哪个数,您详细描述一下吧。
2016-10-22 18:43
您好,这个数是根据贵企业上月取得的《生产企业出口货物免抵退税审批通知单》上注明的“应退税额”填写的。(1)根据国家税务总局关于出口货物“免、抵、退”税的有关规定,出口企业“免、抵、退”税退税申报后,必须于当月月底之前至主管出口退税机关取得《生产企业出口货物免抵退税审批通知单》。出口企业取得上述通知单后,应按规定在当月入帐进行会计核算。(2)、无论当月是否实际收到退税款,出口企业均应于次月纳税申报期限内按通知单上注明的“应退税额”金额在增值税纳税申报表第15栏“免抵退税 货物应退税额”中进行反映。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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王雁鸣老师 解答
2016-10-22 18:27
王雁鸣老师 解答
2016-10-22 18:43