送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-03 09:51

你好   借销售费用或者管理费用-运费  贷应付账款 或者其他应付款。 收到发票 :红冲前面分录 在按实际发票做一遍 前面分录

Miss xue 追问

2021-03-03 09:58

借:销售费用-运费,应交税费-应交增值税-进项税,贷:其他应付款或者银行存款吗

meizi老师 解答

2021-03-03 10:03

你好       是的。  就这样来挂 暂估  

Miss xue 追问

2021-03-03 10:07

好嘞,还有就是之前误把收到的运费挂到应收账款,现在怎么调呢

meizi老师 解答

2021-03-03 10:12

你好 是的  你冲  借其他应付款或者银行存款 贷 应收账款   你应收账款之前做的借方吗  

Miss xue 追问

2021-03-03 10:14

之前是 借:银行存款 贷:应收账款,

meizi老师 解答

2021-03-03 10:20

 你好  你不是暂估运费吗 ? 这个是费用 。    怎么还收钱了 。 

Miss xue 追问

2021-03-03 10:25

不好意思我没表达清楚,我后面说的这个运费跟之前那个不是一回事,另外的一笔账

meizi老师 解答

2021-03-03 10:36

 你好    这个钱    这个运费是收入吗 

Miss xue 追问

2021-03-03 10:40

算是吧,因为之后也没转出去一直在账上呢

meizi老师 解答

2021-03-03 10:44

 你好   借应收账款贷主营业务收入或者其他业务收入  应交税费-应交增值税  

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