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Miss xue
于2021-03-03 09:51 发布 2384次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-03 09:51
你好 借销售费用或者管理费用-运费 贷应付账款 或者其他应付款。 收到发票 :红冲前面分录 在按实际发票做一遍 前面分录
Miss xue 追问
2021-03-03 09:58
借:销售费用-运费,应交税费-应交增值税-进项税,贷:其他应付款或者银行存款吗
meizi老师 解答
2021-03-03 10:03
你好 是的。 就这样来挂 暂估
2021-03-03 10:07
好嘞,还有就是之前误把收到的运费挂到应收账款,现在怎么调呢
2021-03-03 10:12
你好 是的 你冲 借其他应付款或者银行存款 贷 应收账款 你应收账款之前做的借方吗
2021-03-03 10:14
之前是 借:银行存款 贷:应收账款,
2021-03-03 10:20
你好 你不是暂估运费吗 ? 这个是费用 。 怎么还收钱了 。
2021-03-03 10:25
不好意思我没表达清楚,我后面说的这个运费跟之前那个不是一回事,另外的一笔账
2021-03-03 10:36
你好 这个钱 这个运费是收入吗
2021-03-03 10:40
算是吧,因为之后也没转出去一直在账上呢
2021-03-03 10:44
你好 借应收账款贷主营业务收入或者其他业务收入 应交税费-应交增值税
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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