送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-04 10:46

同学你好
有发票才可以计入固定资产

512901401 追问

2021-03-04 10:48

已经收到发票了

朴老师 解答

2021-03-04 10:55

同学你好
那就计入固定资产
次月开始折旧

512901401 追问

2021-03-04 11:11

老师装修款收到发票了,我应该怎么做账务处理?

朴老师 解答

2021-03-04 11:19

计入长期待摊费用就可以了

512901401 追问

2021-03-04 11:27

一般税法规定装修是几年折旧老师?

朴老师 解答

2021-03-04 11:31

计入长期待摊费用不低于三年摊销

512901401 追问

2021-03-04 11:33

老师那这笔分录是不是:借长期待摊费用装修费   贷:预付账款

朴老师 解答

2021-03-04 11:40

对的
分录是这样做的哦

512901401 追问

2021-03-04 11:47

老师后期摊销的分录怎么做?

朴老师 解答

2021-03-04 11:55

借管理费用等科目
贷长期待摊费用

512901401 追问

2021-03-04 12:44

当月摊销还是下月摊销老师?

朴老师 解答

2021-03-04 12:49

这个是次月开始摊销的

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相关问题讨论
您好, 是的,完成后都是固定资产了
2023-11-21 16:59:22
你好,如果已经完工达到预定使用状态,结转的分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-04-05 09:23:40
你好 建固定资产是这样核算的
2020-05-29 14:50:51
您不结转的话,也计提不了固定资产的累计折旧啊。再说在建工程本身就是核算安装建设期使用的一个科目,就是一个过渡科目。
2020-01-15 15:40:05
您好,直接将 在建工程的余额 转入固定资产 科目
2019-12-31 16:28:54
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