送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-05 09:57

同学你好
算委托加工物资就行了

锦鲤 追问

2021-03-05 10:00

我们的账务处理怎么做呢?是算受托加工物资?针对总部他们是委托加工物资吧?

锦鲤 追问

2021-03-05 10:02

还有我们需要和总部结算成本,采买的原料这部分成本发票应该怎么开?

朴老师 解答

2021-03-05 10:08

1.收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。
2.在加工过程中:对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录:借:生产成本 贷:原材料――辅助材料 应付职工薪酬等

锦鲤 追问

2021-03-05 10:17

我们开票给总部,发票怎么开?

朴老师 解答

2021-03-05 10:22

开给他们劳务费就行了

锦鲤 追问

2021-03-05 10:28

开研制出来的半成品名称行吗?

朴老师 解答

2021-03-05 10:34

开这个发票也可以

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相关问题讨论
实际销售的商品是这个名就可以这样写。
2024-04-22 15:11:04
你好,应该是期末减期初哦。
2019-08-08 14:29:17
你好,错误的计入科目是?正确的应当是?
2018-01-26 14:13:21
待半成品完工时结转,借库存商品贷生产成本 。
2017-04-09 23:18:48
半成品属于在产品,就是计入了存货中列示,下月再继续生产,这样才能形成完工产品
2019-08-15 15:46:10
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