你好老师,我们是房产中介,给开发商代卖房子,甲方给我们的佣金单子上标明开具发票金额10000,会计科目借应收账款10000,贷主营业务收入9900,应交税费-应交增值税销项税额100,但实际给我们结算佣金是9000,差1000应收账款应该怎么处理
傅少楠
于2021-03-10 18:50 发布 676次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-10 18:54
您好
那多开具的1000的金额要红冲
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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傅少楠 追问
2021-03-10 19:31
bamboo老师 解答
2021-03-10 19:31