送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-03-11 10:45

你好!你是付给谁了?收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款,支付的时候做相反的分录。

微笑的鲜花 追问

2021-03-11 10:48

付给保险公司的

宋生老师 解答

2021-03-11 10:49

你好!那你按上面的就可以了。

微笑的鲜花 追问

2021-03-11 10:49

但是这笔钱已经和其他费用单一起付出去了,我还需要挂其他应收款吗

宋生老师 解答

2021-03-11 10:49

你好!是付给谁了呢

微笑的鲜花 追问

2021-03-11 10:56

付给保险公司了

宋生老师 解答

2021-03-11 10:57

你好!那你本身是代收代付,冲减其他应付就好了。

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相关问题讨论
你好!你是付给谁了?收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款,支付的时候做相反的分录。
2021-03-11 10:45:46
你好,借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2019-04-10 16:47:30
你好,是支付的保险服务费?
2019-11-21 11:31:38
你好,公司收到社保局稳岗返还的钱应该计入营业外收入。 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-12-27 15:09:06
您好,您是用于做什么对机票,出差的吗还是旅游的
2019-06-19 12:31:15
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