24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

老师,我收到一张电子银行承兑汇票,但这是给别人的,我是该走其他应付款呢还是应付票据了,这票据一般是兑换银行存款给别人呢,
答: 您好!你的意思是代收,到时候还是要给别人
老师,收到老板给的不知从哪来的银行承兑汇票,没有业务关联的,那是不是 借:应收票据--法人 贷:其他应付款--法人
答: 没有业务关联的建议不入外帐。。。。。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是这个业务:公司收到50万银行承兑汇票,用银行存款支付兑换,按理手上应该有50万的承兑,现在承兑又交给老板了,实际手上没有这50万的票了,(相当于付给老板一样),原来老会计有挂其他应付款—老板科目,你好!就是这个业务:公司收到50万银行承兑汇票,用银行存款支付兑换,按理手上应该有50万的承兑,现在承兑又交给老板了,实际手上没有这50万的票了,(相当于付给老板一样),原来老会计有挂其他应付款—老板科目都是收到承兑后,老板哟哟拿走了,实际没有了
答: 这样做是对的,挂其他应付款--老板


吴月柳 解答
2016-10-26 17:56
吴月柳 解答
2016-10-26 19:11