送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-03-11 14:47

您好!你借银行存款 75000 贷预收账款75000
现在借其他应收款2830 贷现金等2830

感性的冥王星 追问

2021-03-11 14:50

75000客户我们已经付过给我们了公司了,我们再用这75000代替客户支付运费,运费是付给别的公司

宋生老师 解答

2021-03-11 14:57

你好!那你收到钱,借银行存款 贷其他应付款。

感性的冥王星 追问

2021-03-11 14:58

应该怎么记账凭证

宋生老师 解答

2021-03-11 15:01

您好!你借银行存款 75000 贷其他应付款75000
现在借其他应收款2830 贷现金等2830

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...