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历程
于2021-03-12 15:36 发布 2153次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-03-12 15:46
那支付多的话,财务会计这边放到其他应收款项,预算会计这边要放到相关的支出。
历程 追问
2021-03-12 15:56
老师,财务这边借:其他应收款贷:财政拨款收入预算会计:借行政支出吗,贷:财政预算收入嘛
陈诗晗老师 解答
2021-03-12 15:57
对的对的,账务处理没问题,争取的。
正确的,不好意思,打错字了。
2021-03-12 15:58
发票开了100,但是财政支付的时候呢105,这个差额怎么处理,老师
2021-03-12 15:59
差额放到其他应收款的呀,100还是放到你的相关的费用里面,预算会计105全部做支出。
2021-03-12 16:00
下月只冲财务这边就可以?
2021-03-12 16:02
你的意思是说这个款项退回的时候吗?
2021-03-12 16:04
不是,下月就少付50,假如发票开100,实际支付950
2021-03-12 16:10
下个月你财务会计这一边,另外的差额就直接冲减你的其他应收款就可以了,预算会计不调整。
2021-03-12 16:17
好的老师,谢谢
2021-03-12 16:28
不客气,祝你工作愉快
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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