送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-03-12 15:46

那支付多的话,财务会计这边放到其他应收款项,预算会计这边要放到相关的支出。

历程 追问

2021-03-12 15:56

老师,财务这边借:其他应收款贷:财政拨款收入
预算会计:借行政支出吗,贷:财政预算收入嘛

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 15:57

对的对的,账务处理没问题,争取的。

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 15:57

正确的,不好意思,打错字了。

历程 追问

2021-03-12 15:58

发票开了100,但是财政支付的时候呢105,这个差额怎么处理,老师

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 15:59

差额放到其他应收款的呀,100还是放到你的相关的费用里面,预算会计105全部做支出。

历程 追问

2021-03-12 16:00

下月只冲财务这边就可以?

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 16:02

你的意思是说这个款项退回的时候吗?

历程 追问

2021-03-12 16:04

不是,下月就少付50,假如发票开100,实际支付950

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 16:10

下个月你财务会计这一边,另外的差额就直接冲减你的其他应收款就可以了,预算会计不调整。

历程 追问

2021-03-12 16:17

好的老师,谢谢

陈诗晗老师 解答

2021-03-12 16:28

不客气,祝你工作愉快

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