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桢
于2016-10-28 12:48 发布 1276次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-30 19:52
比如2月商品入库,2月发票未到,3月发票才到,那2月和3月分录分别要怎么做呢
桢 追问
2016-10-30 21:08
为什么要借应交税费~销项,借库存商品应该是我们购买方,怎么会借销项,这个不明白
吴月柳 解答
2016-10-28 12:49
你好,就是这个商品已经入库,但是发票未到那么就需要做暂估,借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2016-10-30 20:20
借:库存商品 贷:应付账款~暂估 发票到了,先红冲销借:库存商品 贷:应付账款~暂估,然后做借:库存商品 应交税费~销项 贷:应付账款
2016-10-30 21:21
是进项,写错了,不好意思
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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