送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-30 19:52

比如2月商品入库,2月发票未到,3月发票才到,那2月和3月分录分别要怎么做呢

追问

2016-10-30 21:08

为什么要借应交税费~销项,借库存商品应该是我们购买方,怎么会借销项,这个不明白

吴月柳 解答

2016-10-28 12:49

你好,就是这个商品已经入库,但是发票未到那么就需要做暂估,借:库存商品  贷:应付账款-暂估

吴月柳 解答

2016-10-30 20:20

借:库存商品  贷:应付账款~暂估  发票到了,先红冲销借:库存商品  贷:应付账款~暂估,然后做借:库存商品  应交税费~销项  贷:应付账款

吴月柳 解答

2016-10-30 21:21

是进项,写错了,不好意思

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