送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-15 16:51

你好,甲方代付的工人工资(是站在哪一方的角度做分录呢?)

【^_^】 追问

2021-03-15 16:51

我们是劳务分包方,甲方是总包

【^_^】 追问

2021-03-15 16:52

总包代我们发放工资,不知道怎么做分录

【^_^】 追问

2021-03-15 16:54

??老师还在么

【^_^】 追问

2021-03-15 16:55

我们提供给甲方工人工资发放表,甲方给我们发放工人工资

【^_^】 追问

2021-03-15 16:57

在么?老师?

【^_^】 追问

2021-03-15 16:57

追问有点急,

邹老师 解答

2021-03-15 16:58

你好,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款

【^_^】 追问

2021-03-15 16:59

为什么是其他应付款?

【^_^】 追问

2021-03-15 16:59

为什么是我其他应付款?

【^_^】 追问

2021-03-15 16:59

工人的工资不是应付账款吗?

【^_^】 追问

2021-03-15 17:00

有点懵,不太理解

邹老师 解答

2021-03-15 17:01

你好,因为是对方垫付的款项,对于你单位来说需要偿还这个款项,所以通过其他应付款科目核算 

【^_^】 追问

2021-03-15 17:03

但最终结算是在我们的合同金额内

【^_^】 追问

2021-03-15 17:04

代付的这部分算在我们的工程款里面

【^_^】 追问

2021-03-15 17:04

并不是他们为我们垫付,而是代付

邹老师 解答

2021-03-15 17:06

你好,那可以这样处理
借:应付职工薪酬,贷:应收账款

【^_^】 追问

2021-03-15 17:10

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2021-03-15 17:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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