上月对方开具服务费发票我没认证然后入账分录:借:管理费用 贷:应付账款-**公司 应交税费-应交增值税-待认证进项 本月我公司付款给对方应该怎么做分录?
Lily
于2021-03-17 10:24 发布 670次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-17 10:25
借:应付账款
贷:银行存款
相关问题讨论
您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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Lily 追问
2021-03-17 10:49
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2021-03-17 10:56