老师我们有一笔账先是预付(借:预付账款10746 贷:银行存款10746)后来工程要结票还没到,就暂估了一笔成本(借:工程施工 10566.37 贷:应付账款--暂估 10566.37)现在票到了是普票金额10746,我这样做(借:工程施工10746 贷:预付账款10746)(借:工程施工-10566.37 贷:应付账款--暂估 -10566.37)这样做对吗
温暖
于2021-03-18 11:19 发布 491次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
您好!你收到了货或者发票就计入应付。什么都没收到的时候就计入预付。
2016-12-05 14:30:41
分录有问题,第二个借贷不平
2019-08-18 10:35:57
你好,可以的,
2020-01-09 21:35:41
你好 这题要结合前后业务来做,单看这个条件同学的分录是正确的。课堂里的分录是怎么写的呢?
2020-01-03 12:31:41
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