送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-18 13:29

你好     你说的是留抵进项税的话。  那么就是 在你进项税大于销项税的时候 就可以留抵进项税  以后来抵扣销项税

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:32

进项税额不大于销项税额可以留抵吗?

meizi老师 解答

2021-03-18 13:35

你好   进项税都不大于销项税了。  那么说明是销项税大于进项税了。 你就是要缴纳增值税了。  怎么会留抵 

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:37

为了控制税负,我就是要缴纳增值税的,然后留一部分下个月抵扣,这样操作不可以吗?

meizi老师 解答

2021-03-18 13:39

你好  那你就少认证一些进项税。     你这样一次性认证太多了 那么你这样 会导致不好控制税负率的

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:41

比如说我认证了10万的进项税额,然后我这个月只想用8万,这样能操作吗?

meizi老师 解答

2021-03-18 13:42

你好 假如你是   本期的销项税只有8万  你进项税有10万  ; 可以的。 你可以留着2万以后月份抵扣。    

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:45

请问老师,比如我原材料不够我想用这张进项票,但是我税负可以了,缴纳的在增值税够了,我可以把这张票认证上,然后报税的时候手动填写想用的进项金额吗?

meizi老师 解答

2021-03-18 13:46

你好    你认证了 会自动出现到你的附表的 。  你 要用的时候 会自动抵减销项税的 。    你税负率达到了  你就自己适当认证进项税就了。   

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:50

我可以理解为就是进项票该记账的就记账,然后想抵扣认证的时候就单独认证,认证和记账是分开的,然后这样的话每个月的应交税费金额和申报表的可能对不起来是嘛?

meizi老师 解答

2021-03-18 13:50

你好 1. 是的 。  2.  不认证的 做待认证进项税去  3.   想认证的时候做   进项税冲待认证进项税        做账不影响   肯定是和你申报表一致的。 就是你自己科目处理问题了。  

一只小锦李℘࿐ᩚ 追问

2021-03-18 13:55

谢谢老师!!!

meizi老师 解答

2021-03-18 13:56

没事的。 希望能帮到你  你注意科目处理就行了。  

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...