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一只小锦李℘࿐ᩚ
于2021-03-18 13:29 发布 1115次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-18 13:29
你好 你说的是留抵进项税的话。 那么就是 在你进项税大于销项税的时候 就可以留抵进项税 以后来抵扣销项税
一只小锦李℘࿐ᩚ 追问
2021-03-18 13:32
进项税额不大于销项税额可以留抵吗?
meizi老师 解答
2021-03-18 13:35
你好 进项税都不大于销项税了。 那么说明是销项税大于进项税了。 你就是要缴纳增值税了。 怎么会留抵
2021-03-18 13:37
为了控制税负,我就是要缴纳增值税的,然后留一部分下个月抵扣,这样操作不可以吗?
2021-03-18 13:39
你好 那你就少认证一些进项税。 你这样一次性认证太多了 那么你这样 会导致不好控制税负率的
2021-03-18 13:41
比如说我认证了10万的进项税额,然后我这个月只想用8万,这样能操作吗?
2021-03-18 13:42
你好 假如你是 本期的销项税只有8万 你进项税有10万 ; 可以的。 你可以留着2万以后月份抵扣。
2021-03-18 13:45
请问老师,比如我原材料不够我想用这张进项票,但是我税负可以了,缴纳的在增值税够了,我可以把这张票认证上,然后报税的时候手动填写想用的进项金额吗?
2021-03-18 13:46
你好 你认证了 会自动出现到你的附表的 。 你 要用的时候 会自动抵减销项税的 。 你税负率达到了 你就自己适当认证进项税就了。
2021-03-18 13:50
我可以理解为就是进项票该记账的就记账,然后想抵扣认证的时候就单独认证,认证和记账是分开的,然后这样的话每个月的应交税费金额和申报表的可能对不起来是嘛?
你好 1. 是的 。 2. 不认证的 做待认证进项税去 3. 想认证的时候做 进项税冲待认证进项税 做账不影响 肯定是和你申报表一致的。 就是你自己科目处理问题了。
2021-03-18 13:55
谢谢老师!!!
2021-03-18 13:56
没事的。 希望能帮到你 你注意科目处理就行了。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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