固定资产75256元(保险柜、办公桌、沙发、文件柜、电脑、复印机等)摊销了14298.64元 是咋样摊的,待摊费用(支付房租5万,6.30日支付6.30日摊销了25000元。9月支付装修费334153元9月摊销了16707.66元,现在剩余了317445.34元)这些是2007年的账一直都挂到现在,员工福利计提1万多也没发我该咋办老师请说的详细点请把分录加上
叶子
于2016-10-30 16:47 发布 777次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-10-30 16:57
您好,
1、固定资产按使用年限平均摊销,摊销时,借:管理费用-折旧费等科目 贷:累计折旧
2、待摊费用房租一般按租赁期平均摊销,摊销时,借:管理费用-租赁费等科目,贷:待摊费用-房租
3、待摊费用装修费一般按3年平均摊销,摊销时,借:管理费用-装修费等科目,贷:待摊费用-装修费
4、员工福利费没发,就先挂在账上即可。
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您好,
1、固定资产按使用年限平均摊销,摊销时,借:管理费用-折旧费等科目 贷:累计折旧
2、待摊费用房租一般按租赁期平均摊销,摊销时,借:管理费用-租赁费等科目,贷:待摊费用-房租
3、待摊费用装修费一般按3年平均摊销,摊销时,借:管理费用-装修费等科目,贷:待摊费用-装修费
4、员工福利费没发,就先挂在账上即可。
2016-10-30 16:57:32
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你好,可以计入费用核算,而不需要计入固定资产
2017-10-21 12:30:02
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这些直接计入管理费用--办公费即可的
2018-08-03 10:28:24
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同学你好
计入固定资产就可以
2.计入固定资产
2022-04-13 16:26:17
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你好同学
转入的借银行存款70000贷:实收资本70000
没转入都买东西的,让他提供一下发票,如果没有就要让他写一个说明,然后另一个股东签字。,这个很重要,否则以后会打架,
然后你再借:固定资产(有发票的)借:管理费用(费用不全的)贷:实收资本就可以了。
2019-08-01 14:25:55
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