老师,如果我们公司要换财务软件,总价假设是100万,首付30万,软件公司也能开出30万的发票。当我把这30万付出后做账,是借:无形资产-软件;还是借:其他应付款,等100万全部付完了再转到无形资产呢?
结实的自行车
于2016-10-31 12:02 发布 876次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-31 12:08
那下个月要开始摊销吗?摊销的会计分录怎么做呢?
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计入到应付账款比较好一些的
2019-06-11 10:41:13
您好!您借无形资产-软件 贷:应付账款。
然后每次付钱借:应付账款 贷:银行存款。
2016-10-31 12:03:17
直接做管理费用办公费就可以
2019-06-10 11:17:49
需要发票回来,才能进行摊销,当月新增的无形资产,当月开妈摊销处理
2017-08-21 15:44:06
你好!只要现在对得上就可以这点金额税务局不会在意的
2016-06-09 16:14:43
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