你好!公司为员工租赁了宿舍,对方还没有开发票(普票)过来。我入账分录为借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬- 应付福利费;借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款。这样入是否正确?后续我们收到发票以后该怎么写分录?
大力的龙猫
于2021-03-23 11:56 发布 676次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息