送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-03-24 14:04

这个不用付钱给供应商吗

超帅的红酒 追问

2021-03-24 14:11

供应商是用商品补的差价

超帅的红酒 追问

2021-03-24 14:15

采购100元,现在临期80元售出,供应商用20元的商品补差价

辜老师 解答

2021-03-24 14:24

那你这个贷方也是确认应付账款啊

超帅的红酒 追问

2021-03-24 14:39

这个再不付款呀,那正确的分录应该怎么做

辜老师 解答

2021-03-24 14:51

但是你之前多付款了啊,付100,只提供了80的货物啊

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相关问题讨论
这个不用付钱给供应商吗
2021-03-24 14:04:26
比如我公司购进1000件,成本单件31.82,合计31820,赠送了150件,我做营业外收入了,借:库存商品,贷:营业外收入,这150件又销售了,我做:借:银行存款6900贷:主营业务收入,这150件结转能做成 借:销售费用;贷:库存商品吗感觉不太对呢?请解释下怎么做
2015-12-29 18:56:33
确认收入:借:银行存款(或应收账款),贷:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额);借:主营业务成本,贷:库存商品
2017-11-19 12:53:32
您好,借;库存商品,9600,贷:商品进销差价,4000,营业外收入,5600。
2018-05-03 20:41:01
你好,赠品和购买的商品按公允分配后入账.
2022-04-15 16:12:20
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