送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-03-24 15:03

在预付账款核算不多的单位,可以用应付账款替代预付账款科目核算。

何淑华 追问

2021-03-24 15:06

那现在我要做付尾款24000元的分录,并登记固定资产入账,我该怎么做分录呢?

江老师 解答

2021-03-24 15:07

一、用发票列支分录是:
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
二、支付尾款时分录是:
借:应付账款
贷:银行存款

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相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款 内外账是一致的
2017-10-19 14:03:59
您好!你收到了货或者发票就计入应付。什么都没收到的时候就计入预付。
2016-12-05 14:30:41
你好,可以的,
2020-01-09 21:35:41
预 时 借预付账款 贷银行存款
2018-12-29 11:02:11
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