- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个是确认收入的时候,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额
2021-03-24 16:03:49

借销项税额,。转出未交增值税 贷进项税额 下个月接着做就可以,只有转出未交增值税余额是贷方那就做借转出未交增增值税 贷未交增值税,
2020-03-11 14:56:38

您好
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2019-08-07 16:43:39

您好,计提收入按发票金额,借:银行存款100000
贷:主营业务收入88495.57
贷:应交税费-应交增值税-销项税额11504.42
2020-07-31 00:27:51

你可以下月多计提1分钱即可 这个不影响的
2018-11-22 14:26:59
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