老师我们是8月底注册新公司,9有有第一单生意,开了一张增值税发票,收到一笔预付款。但是所有的成本等费用均发生在10月份,这样貌似9月是盈利的其实是亏损的。9月报税也报的是亏损,那这样外账是要用预提的形式体现亏损吗?
Snow
于2016-11-01 22:59 发布 880次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-01 23:03
这样外帐就不需要各种凭证了对吗?
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你好,专用发票可以做进项税额抵扣,普通发票不能作为进项税额抵扣。计划成本购入,取得普票,运费计入货物成本,借:材料采购 贷:银行存款等
2019-11-09 08:58:32

是的,普票不能抵扣进项,专票是可以抵扣的
2019-05-10 11:47:42

你好,如果是成本的,而且属于18年销售对应的成本,是可以计入18年的
如果是费用属于17年就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2018-04-03 08:29:27

你好说的谁就是,成本需要知道所得税
2020-06-01 03:51:52

这样外帐就不需要各种凭证了对吗?
2016-11-01 23:03:31
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