送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-03-26 11:05

你好,同学。
你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。
你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。

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你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16
你好,是这样做分录 借:固定资产—项目设备—某某设备 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-10-25 15:46:03
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 3、交税时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-03 11:38:08
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