我公司去年收到政府资金做分录如下,借:银行存款10000 贷:专项应付款10000.形成固定资产时借:固定资产1000 应交税费-应交增值税-销项税130 贷:银行存款1130 结转专项应付款. 借:专项应付款1130 贷:资本公积1130 形成费用时是借:管理费用100 贷银行存款100同时结转专项应付款,借:专项应付款100贷:管理费用100.现在年度汇算清缴,请问专项应付款怎么申报 原来入账时到最后都没有计入收入 请问这里需要填写吗
巴豆
于2021-03-26 09:06 发布 1999次浏览


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陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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