送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-26 10:38

你好 收到了 你就去冲原来做的收入分录。 借应收账款 负数  贷  主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税  负数

坚持-成功 追问

2021-03-26 12:46

老师,冲成本吗?我分录:借、主营业务成本,是不含税收入数、贷;预收账款,,
因为是这些东西一起打的折让

坚持-成功 追问

2021-03-26 12:47

借;应交税费;进项税额转出

坚持-成功 追问

2021-03-26 12:49

因为是这些货一起打的折让-

meizi老师 解答

2021-03-26 12:49

 你好   购买方开给你 。你收到这个负数发票  你拿着就是冲你的收入 。不冲成本  

坚持-成功 追问

2021-03-26 13:17

老师冲收入还好起码我家去年不是盈利就亏损了,要是冲成本我家就盈利了,对吧

meizi老师 解答

2021-03-26 13:20

 你好   别人开给你们  是应该 你冲收入。  你是销售方收到了。 冲收入。 你成本是不变的 

坚持-成功 追问

2021-03-26 13:50

老师好,我冲了收入是不是原来假如亏损1000加上这个负数的收入那吗我亏损的更多了

坚持-成功 追问

2021-03-26 13:51

因为我担心的是假如冲成本了,我家去年盈利了,

meizi老师 解答

2021-03-26 13:54

你好   你收入少了  那么利润就少了 。    

坚持-成功 追问

2021-03-26 20:15

老师、我说的是我的上游也就是我家的进货方,给我家开的负数发票,年底给我家的折让,您看看按您说的对吗

meizi老师 解答

2021-03-27 08:52

 你好  那就是你成本会减少 了。 我上面是以为你客户开给你。 所以到时你收入减少。 要是 供应商开票给你负数 。 那么 你就是成本减少了   

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你好电子发票没法作废,只能红冲。
2023-08-04 14:00:38
同学你好 这个原分录负数红冲然后再做
2022-03-24 14:38:42
你好 收到了 你就去冲原来做的收入分录。 借应收账款 负数  贷  主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税  负数
2021-03-26 10:38:11
你好,这个具体的是什么业务的,你看一下一般纳税人的税率是多少,你自己换算一下,比如是13%的,你就用这个负数税额除以13%,这个在销售额里面填写。
2023-06-01 20:19:14
你好,这里一般纳税人,为什么是开3个点的发票呢
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