送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-01 13:38

你好    借银行存款 销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-01 14:47

是开发公司要和我们物业公司结账的部分,怎么记

meizi老师 解答

2021-04-01 14:52

你好   结账是什么情况。 描述下 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-01 16:19

有份明细登记表,确定的金额

meizi老师 解答

2021-04-01 16:25

你好   不是。 我是要确定业务是怎么发生的。才能判断科目 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-01 16:47

物业公司收业主物业费等,但开发公司赠送的有代金券,还有开发做促销赠送无实物的物业费(实际收到部分现金或银行存款,剩余代金券+清单)怎么入账,记什么科目?

meizi老师 解答

2021-04-01 17:02

你好   这个赠送的代金券这部分钱  开发商要给你 。 这个赠送的物业费开发商也得给你的话 。 你挂其他应收款    比如借银行存款其他应收款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-01 17:09

对,就是这个意思,针对业主的记应收账款,需要从应收转到其他应收吗?还是直接分别计入应收和其他应收

meizi老师 解答

2021-04-01 17:11

你好  你挂应收账款到时转其他应收款 这样把业务体现的明细一些 。 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-04-01 19:00

就是和业主之间记应收,和开发公司之间记其他应收

meizi老师 解答

2021-04-01 19:39

你好 是的。 就这样挂 好一些。 体现你具体业务  

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