送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-03 15:59

您好
应该是按月摊销入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估

暖暖*^_^* 追问

2021-04-03 16:02

是不是借  长期待摊费用  贷  其他应付款     每月再借  管理费用  贷长期待摊费用

bamboo老师 解答

2021-04-03 16:03

没有支付 也没有收到发票 不需要计入 长期待摊费用科目

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相关问题讨论
可以先计入到预付账款里面,然后再慢慢摊销。
2021-11-22 15:35:23
您好 一年的房租12000 按月分摊1000
2020-01-01 22:33:52
您好 应该是按月摊销入账 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
2021-04-03 15:59:43
借;应付账款或其他应付款 贷;银行存款等科目
2016-08-02 16:48:30
做借款借其他应收款贷银行存款。
2019-11-12 13:36:40
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