- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-03 15:59
您好
应该是按月摊销入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
相关问题讨论

可以先计入到预付账款里面,然后再慢慢摊销。
2021-11-22 15:35:23

您好
一年的房租12000 按月分摊1000
2020-01-01 22:33:52

您好
应该是按月摊销入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
2021-04-03 15:59:43

借;应付账款或其他应付款 贷;银行存款等科目
2016-08-02 16:48:30

做借款借其他应收款贷银行存款。
2019-11-12 13:36:40
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暖暖*^_^* 追问
2021-04-03 16:02
bamboo老师 解答
2021-04-03 16:03