送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-06 12:36

你好  你之前入账的时候 保育费是 一起做账的还是分别按学生来做的?    你可以汇总一起做一笔 。冲的时候也对应的冲。  做账的附件做明细表 附后面  

果果 追问

2021-04-06 13:21

之前进来是每个学生的明细啊 现在退也是得每个学生冲吧?

meizi老师 解答

2021-04-06 13:27

 你好  那 就对应冲 这个学生的明细就行了。  是的

果果 追问

2021-04-06 13:34

老师 现在2月退去年9-1月的保育费借预收 负数 贷 主营业务收入负数  按照每个学生冲 然后网银付款的话怎么做?

meizi老师 解答

2021-04-06 13:40

你好       借主营业务收入 贷   银行存款   

果果 追问

2021-04-06 13:41

那是做一笔总数可以吗?还得也要明细分开按照学生?

meizi老师 解答

2021-04-06 13:47

你好     其实可以总得一笔来写。 因为你学生太多了 你这样做明细 。你 二级科目太多了 没有必要全部做 明细的 

果果 追问

2021-04-06 14:03

那退钱就按一笔吧

meizi老师 解答

2021-04-06 14:09

 嗯是的。 对应去  按你原来入账的   来冲  

果果 追问

2021-04-07 00:30

老师 保育费 9-1月费用一开始预收进来 现在收入都已经结转到主营业务收入 现在2月退费9-1月的保育费 入账分录是怎么做 直接做借主营业务收入 贷银存吗?还需要做借 预收负数 贷 主营业务收入 负数 这笔分录吗?

meizi老师 解答

2021-04-07 08:26

你好 是的。 你已经做了收入了 就对应去冲收入      借主营业务收入 贷银存

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