送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-04-07 14:58

借:管理费用(负数)
借:应付工资

思顿乔老师 解答

2021-04-07 14:58

借:应付工资
贷:管理费用

辣么牛 追问

2021-04-07 15:00

管理费用已经年底转到本年利润

思顿乔老师 解答

2021-04-07 15:01

您好,那个是没有关系的

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相关问题讨论
你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在结转的时候红字。 比如前期做以下分录 借:管理费用 300 贷:银行存款 300 后期这笔需要红冲, 借:管理费用 -300 贷:银行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已经做 管理费用了?不想结转到本年利润里去?那就先冲掉再转吧。但是如果这确实是发生的管理费用,你这样是做假账。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因为之前没有余额,你现在结转计入借方,系统就会显示负数(红字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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