送心意

阎老师

职称中级会计师

2021-04-07 16:59

你好,要看看是什么科目,如果是往来科目的话要看看是不是有重分类的。
比如应收账款,明细里的贷方余额应该重新划分为预收账款。

失眠的小熊猫 追问

2021-04-07 17:42

就是科目余额的期末余额合计不等于资产负债表的资产总计,其他的都能够对的上

阎老师 解答

2021-04-07 17:43

如果各个科目都能对上就可以

失眠的小熊猫 追问

2021-04-07 17:55

就科目余额表的未分配利润和资产负债表上的未分配利润对不上

阎老师 解答

2021-04-07 17:58

是不是没有做损益的结转

失眠的小熊猫 追问

2021-04-07 18:01

做了的,年底又能对上

阎老师 解答

2021-04-07 18:03

每个月都要结转才能对的上,这个因为没有结转对不上也没关系,逻辑正确就可以了

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相关问题讨论
是的
2017-05-04 11:30:52
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
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