- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2021-04-07 16:59
你好,要看看是什么科目,如果是往来科目的话要看看是不是有重分类的。
比如应收账款,明细里的贷方余额应该重新划分为预收账款。
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是的
2017-05-04 11:30:52
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您好
请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
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你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
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您好
应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
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可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
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