送心意

答疑何老师

职称注册会计师

2021-04-08 12:05

同学你好
贷其他应收款这样

王霜霜 追问

2021-04-08 12:23

我期初其他应收款是3000,后来客户重新算了,实际收2500,这个差价我该怎么做凭证调整呢

答疑何老师 解答

2021-04-08 12:26

原分录负数红冲
然后重新按照2500来做

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你好,这个先是做借款,再报销
2020-06-05 17:34:16
啥意思  不是企业员工吗
2021-07-08 09:43:49
同学你好 贷其他应收款这样
2021-04-08 12:05:11
这个是收据,相当于是发票的,你直接可以作为费用的
2020-05-15 12:02:15
你好,同学。 你之前的账是如何错的,现在摊销又是如何处理的 的
2020-04-15 11:14:35
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