送心意

萱萱老师

职称中级会计师

2021-04-09 18:48

要填下边的增值税减免税申报明细表

阡陌红尘。 追问

2021-04-09 18:51

这两个表我填的正确嘛?这两个表不都是一样的吗?

萱萱老师 解答

2021-04-09 18:55

这两个表我填的正确嘛? 是正确的

阡陌红尘。 追问

2021-04-09 18:56

这两个表不是一回事嘛

萱萱老师 解答

2021-04-09 18:56

你好,要求是要填写的

阡陌红尘。 追问

2021-04-09 19:00

减免298,表一怎么提取不出来呢?是自己填上的吗

阡陌红尘。 追问

2021-04-09 19:04

这个数主表提取不出来,我自己手动填上了,数也变过来了

萱萱老师 解答

2021-04-09 19:39

主表要自己填写的

阡陌红尘。 追问

2021-04-09 19:40

填完就出现下边的情况

萱萱老师 解答

2021-04-09 19:43

、一般纳税人
填报涉及表格:1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中.2、《增值税减免税申报明细表》:"减税性质代码及名称"栏次选择"0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税";其它栏次填报与附表四相同.3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏'应纳税额减征额'将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》"本期实际抵减税额"自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写.

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